一、收入預算:
我校預計本學年度(學生540人,每人800元,住宿生540人,每人200元,隨班就讀5人,每人3000元,上級b撥款共55.5萬元),可報賬收入55.5萬元,實際可使用收入55.5萬元。
二、支出預算:
根據往年經費使用情況和今年學校實際,預算開支如下:
1、辦公費222000元;2、水費20000元;
3、教學設施設備費20000元;4、教師培訓費10000元;
5、差旅費10000元;6、電費共70000元;7、維修費共30000元;8、租賃費 20000元 9、印刷費55000元。10、物業費98000元
以上總預算555000元。
為實現以上預算目標,我校在資金運用過程中堅持財務制度,各項開支由有關人員填寫購物申請單,如為大宗物品采購的要召開領導班子、教師代表會討論通過,并做好會議記錄,各種報賬憑證在按財務制度規定2人以上經手人簽字,2人以上驗收簽字,一切賬目要有賬可查,有據可對,防止制度不嚴、手續不清、用款混亂的現象發生,堅決執行政府采購制度。